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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701207
Data de emissão 01/07/2021
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COMO AGENTE SANITARIA NO COMBATE AO COVID
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor MARA BEATRIZ BEZERRA SA
CPF/CNPJ ***820433**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COMO AGENTE SANITARIA NO COMBATE AO COVID
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/07/2021 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/07/2021 1.500,00