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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210012
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação ENCARGOS COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
Valor Empenhado R$ 3.386,87
Valor Liquidado R$ 3.386,87
Valor Pago R$ 3.386,87
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADM. COMPETENCIA: 02 2022.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS, QUADRA 02, BLOCO 0, 6, ASA SUL, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADM. COMPETENCIA: 02 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 3.386,87
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 3.386,87