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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210024
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRANTAR A DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022
CPF do Ordenador ***941583**
Dados do Credor
Nome do Credor GESSICA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***459883**
Endereço RUA QUEIROZ GALVAO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRANTAR A DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 200,00