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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230002
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 750,00
Valor Liquidado R$ 750,00
Valor Pago R$ 750,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO VISITADOR SANITARIO, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03 04 05 12 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor SAARA MARIA CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ ***168813**
Endereço RUA DIRCEU ARCO VERDE, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO VISITADOR SANITARIO, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03 04 05 12 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 750,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 750,00