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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 104012
Data de emissão 04/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 210,00
Valor Liquidado R$ 210,00
Valor Pago R$ 210,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FAXINA LIPEZA
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor SUELIS DANIEL DE SOUSA
CPF/CNPJ ***983383**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FAXINA LIPEZA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/01/2022 9 1 210,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/01/2022 210,00