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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 204003
Data de emissão 04/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 980,00
Valor Liquidado R$ 980,00
Valor Pago R$ 980,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 01 02 03 04 02 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor ADONIAS ANTONIO RIBEIRO
CPF/CNPJ ***428562**
Endereço RUA FRANCISCO ELPIDIO RAMOS, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 01 02 03 04 02 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/02/2022 9 1 980,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/02/2022 980,00