SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Fevereiro
Empenho 204004
Data de emissão 04/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 2.180,00
Valor Liquidado R$ 2.180,00
Valor Pago R$ 2.180,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 11 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PICOS E FROTEIRAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 01 02 03 04 15 16 17 18 21 23 25 02 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO ILARIO DA SILVA
CPF/CNPJ ***697423**
Endereço RUA SAO JOSE, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 11 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PICOS E FROTEIRAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 01 02 03 04 15 16 17 18 21 23 25 02 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/02/2022 9 1 2.180,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/02/2022 250,00
22/02/2022 200,00
21/02/2022 250,00
18/02/2022 200,00
15/02/2022 300,00
04/02/2022 980,00