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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210046
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS
Ação MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS
Valor Empenhado R$ 42.430,00
Valor Liquidado R$ 42.430,00
Valor Pago R$ 42.430,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE SARJETA
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO HENRIQUE MOURA ARAUJO
CPF/CNPJ ***372670001**
Endereço R RUA BARROS ROCHA 252 A, 265, CENTRO, CEP:64620000
Cidade DOM EXPEDITO LOPES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Transporte
Subfunção Transporte Rodoviário
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE SARJETA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 42.430,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 42.430,00