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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 418019
Data de emissão 18/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEIDADAS A AUX. ADMINISTRATIVA COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2022.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor JULIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS
CPF/CNPJ ***189833**
Endereço RUA QUEIROZ GALVAO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEIDADAS A AUX. ADMINISTRATIVA COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/04/2022 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/04/2022 500,00