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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 530038
Data de emissão 30/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.900,00
Valor Liquidado R$ 1.900,00
Valor Pago R$ 1.900,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SISTEMA DE ARRECADACAO(SIA),E SUPORTE TECNICO
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor A O S SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ ***689800001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Serviços de Consultoria
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SISTEMA DE ARRECADACAO(SIA),E SUPORTE TECNICO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/05/2022 9 1 1.900,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/05/2022 1.900,00