Número do Empenho | 919012 |
Data de emissão | 19/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 250,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***189833** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANCAS, COM DESTINO A PICOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO DIA 19 09 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JULIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS |
CPF/CNPJ | ***189833** |
Endereço | RUA QUEIROZ GALVAO, 0, CENTRO, |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |