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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103043
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 1.030,00
Valor Liquidado R$ 1.030,00
Valor Pago R$ 1.030,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CPF do Ordenador ***592833**
Dados do Credor
Nome do Credor ANA JESSYKA DINIZ PARENTE
CPF/CNPJ ***472793**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/01/2022 9 1 1.030,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/01/2022 1.030,00