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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103196
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 521,75
Valor Liquidado R$ 521,75
Valor Pago R$ 521,75
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ADESIVAGEM DO FIAT UNO DA SAUDE E ADESIVOS DE PROTECAO, PERSONALIZACAO DE AMBULANCIAS
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 28196005814
CPF/CNPJ ***024270001**
Endereço 10AV TERTULIANO SANCHES LEAL, 545, BELA VISTA, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ADESIVAGEM DO FIAT UNO DA SAUDE E ADESIVOS DE PROTECAO, PERSONALIZACAO DE AMBULANCIAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/01/2022 9 1 521,75
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2022 521,75