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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 302022
Data de emissão 02/03/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 552,00
Valor Liquidado R$ 552,00
Valor Pago R$ 552,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO INFATIL TAL COMO FRALDAS, BANHEIRAS, TOALHAS,
CPF do Ordenador ***941583**
Dados do Credor
Nome do Credor MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES
CPF/CNPJ ***815740001**
Endereço TV URBANO EULALIO, 59, CENTRO, CEP:64600090
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO INFATIL TAL COMO FRALDAS, BANHEIRAS, TOALHAS,
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/03/2022 9 1 552,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/03/2022 552,00