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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 317005
Data de emissão 17/03/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 1.000,00
Valor Liquidado R$ 1.000,00
Valor Pago R$ 1.000,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TOLDO RETRATIL EM LONA COM ESTRUTURA METALICA
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDROSA E CIA LTDA
CPF/CNPJ ***640330001**
Endereço AV. JOAO XXIII, 2666, SAO JOAO, CEP:64045000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TOLDO RETRATIL EM LONA COM ESTRUTURA METALICA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/03/2022 9 1 1.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
17/03/2022 1.000,00