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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531012
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 5.811,00
Valor Liquidado R$ 5.811,00
Valor Pago R$ 5.811,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor L V DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ ***356240001**
Endereço R SIMPLICIO MENDES, 1143, VERMELHA, CEP:64018510
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 1 5.811,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 5.811,00