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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 610072
Data de emissão 10/06/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A TECNICA DE CONTROLE INTERNO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 09 E 10 06 2022
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRICIA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ ***888415**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A TECNICA DE CONTROLE INTERNO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 09 E 10 06 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/06/2022 9 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/06/2022 200,00