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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 728011
Data de emissão 28/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Valor Empenhado R$ 8.300,00
Valor Liquidado R$ 8.300,00
Valor Pago R$ 8.300,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA SAUDE
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ***511880001**
Endereço R JOAO BORGES LEAL, 0, BELO NORTE, CEP:64603090
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA SAUDE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/07/2022 9 1 8.300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/07/2022 8.300,00