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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 825010
Data de emissão 25/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 22,00
Valor Liquidado R$ 22,00
Valor Pago R$ 22,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 23638-1 PROETE.
CPF do Ordenador ***850293**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000001828**
Endereço R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outras Transferências de Recursos do Fnde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 23638-1 PROETE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/08/2022 9 1 22,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/08/2022 22,00