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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 902013
Data de emissão 02/09/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 450,00
Valor Liquidado R$ 450,00
Valor Pago R$ 450,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 01 E 02 09 2022
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor ADONIAS ANTONIO RIBEIRO
CPF/CNPJ ***428562**
Endereço RUA FRANCISCO ELPIDIO RAMOS, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 01 E 02 09 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/09/2022 9 1 450,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/09/2022 200,00
05/09/2022 250,00