SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Outubro
Empenho 1013004
Data de emissão 13/10/2022
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO PROGRAMA PNATE
Valor Empenhado R$ 23.400,00
Valor Liquidado R$ 23.400,00
Valor Pago R$ 23.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO
CPF do Ordenador ***850293**
Dados do Credor
Nome do Credor DANTAS E BARROS LTDA
CPF/CNPJ ***218400001**
Endereço AV. DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 565, BOMBA, CEP:64600000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/10/2022 9 1 23.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/10/2022 23.400,00