SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho206012
Data de emissão06/02/2024
Valor EmpenhadoR$ 639,17
Valor LiquidadoR$ 639,17
Valor PagoR$ 639,17
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***932973**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO: FITAS ISOLANTES, LAMPADAS, TOMADAS, BUCHAS, KITS ROTOR ENTRE OUTROS.
Dados do Credor
Nome do CredorMOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA
CPF/CNPJ***110100001**
EndereçoAV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA,
CidadeALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/02/2024 9 1 639,17
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001573 06/02/2024 639,17