| Número do Empenho | 130026 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 650,00 |
| Valor Liquidado | R$ 650,00 |
| Valor Pago | R$ 650,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***155013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE TRES (3) DIARIAS CONCEDIDAS A AUX. ADMINISTRATIVA, SENDO DUAS DIARIAS COM DESTINO A PICOS-PI, E UMA DIARIA PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JULIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS |
| CPF/CNPJ | ***189833** |
| Endereço | RUA QUEIROZ GALVAO, 0, CENTRO, |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |