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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 422014
Data de emissão 22/04/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, A SERVICO DA PREFEITURA, NOS DIAS 22 E 23 04 2024
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor PAULO PLACIDO DA SILVA
CPF/CNPJ ***444383**
Endereço RUA MANOEL SANCHES LEAL, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, A SERVICO DA PREFEITURA, NOS DIAS 22 E 23 04 2024
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/04/2024 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/04/2024 500,00