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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 502279
Data de emissão 02/05/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUNTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 620,00
Valor Liquidado R$ 620,00
Valor Pago R$ 620,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor ZELIANIA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ ***049003**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2024 9 1 620,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/05/2024 620,00