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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 423008
Data de emissão 23/04/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAUDE
Ação COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIAS, CONCEDIDAS A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NA FMS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PICOS A TERESINA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS DIA 26 04 2021
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor APARECIDA DA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ ***064503**
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIAS, CONCEDIDAS A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NA FMS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PICOS A TERESINA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS DIA 26 04 2021
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/04/2021 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/04/2021 150,00