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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 503087
Data de emissão 03/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.240,00
Valor Liquidado R$ 1.240,00
Valor Pago R$ 1.240,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor ADERSON JULIAO PEREIRA
CPF/CNPJ ***089533**
Endereço LOC. BOA VISTA, 0, RURAL, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2021 9 1 1.240,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/05/2021 1.240,00