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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 503119
Data de emissão 03/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.810,00
Valor Liquidado R$ 1.810,00
Valor Pago R$ 1.810,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA COMPOR KIT COVID-19
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor MAURA MARIA DE ALENCAR CARVALHO
CPF/CNPJ ***427323**
Endereço RUA GREGORIO RAMOS, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA COMPOR KIT COVID-19
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/05/2021 9 1 1.810,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/05/2021 1.810,00