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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 601112
Data de emissão 01/06/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 4.360,00
Valor Liquidado R$ 4.360,00
Valor Pago R$ 4.360,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DO CURSO TECNICO DE ELETRICISTA.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor VANESSA EXPEDITA ALVES
CPF/CNPJ ***681433**
Endereço AV. TERTULIANO SANCHES LEAL, 0, CENTRO, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DO CURSO TECNICO DE ELETRICISTA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/06/2021 9 1 4.360,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/06/2021 4.360,00