SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Setembro
Empenho 909015
Data de emissão 09/09/2021
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 1.620,44
Valor Liquidado R$ 1.620,44
Valor Pago R$ 1.620,44
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR-TESTES COVID 19 E SORO FISO
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ***156180001**
Endereço RUA FRANCISCO DANTAS, 800, BOA SORTE, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR-TESTES COVID 19 E SORO FISO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/09/2021 9 1 1.620,44
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/09/2021 1.620,44