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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1126007
Data de emissão 26/11/2021
Unidade Orçamentária CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ação FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 615,00
Valor Liquidado R$ 615,00
Valor Pago R$ 615,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA O TECNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 25 E 26 11 2021
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRICIA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ ***888415**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Controle Externo
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA O TECNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 25 E 26 11 2021
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/11/2021 9 1 615,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/11/2021 615,00