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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103023
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS
CPF do Ordenador ***941583**
Dados do Credor
Nome do Credor INGRID NARA VIEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ ***676893**
Endereço AV TERTULIANO HELPIDIO, 0, BELA VISTA, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2022 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/01/2022 1.100,00