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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210047
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS
Ação MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS
Valor Empenhado R$ 49.500,00
Valor Liquidado R$ 49.500,00
Valor Pago R$ 49.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REPAROS EM ESTRADAS E VIAS CONF CONTRATO 008 2022
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ ***929040001**
Endereço RUA DAS ORQUIDEAS, 169, ANTONIO VIEIRA, CEP:
Cidade JUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Transporte
Subfunção Transporte Rodoviário
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REPAROS EM ESTRADAS E VIAS CONF CONTRATO 008 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 49.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 49.500,00