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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210048
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUNTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 53.477,32
Valor Liquidado R$ 53.477,32
Valor Pago R$ 53.477,32
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, CAPINA E COLETA DE LIXO CONF PREGAO Nº 009 2021
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ ***929040001**
Endereço RUA DAS ORQUIDEAS, 169, ANTONIO VIEIRA, CEP:
Cidade JUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, CAPINA E COLETA DE LIXO CONF PREGAO Nº 009 2021
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 53.477,32
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 53.477,32