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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 411018
Data de emissão 11/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 1.360,00
Valor Liquidado R$ 1.360,00
Valor Pago R$ 1.360,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE SAUDE
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO
CPF/CNPJ ***406950001**
Endereço R JOAQUIM RODRIGUES DE MACEDO, 276, CENTRO, CEP:64680000
Cidade PADRE MARCOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2022 9 1 1.360,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/04/2022 1.360,00