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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 420001
Data de emissão 20/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 33.529,19
Valor Liquidado R$ 33.529,19
Valor Pago R$ 33.529,19
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF COD UNICO 0285138-5-ILUMINACAO PUBLICA
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF COD UNICO 0285138-5-ILUMINACAO PUBLICA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/04/2022 9 1 33.529,19
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/04/2022 33.529,19