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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701068
Data de emissão 01/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O SAO JOAO
CPF do Ordenador ***941583**
Dados do Credor
Nome do Credor MICAELLA ALVES CARVALHO
CPF/CNPJ ***230383**
Endereço RUA DIRCEU ARCO VERDE, 0, NAO INFORMADO, CEP:64675000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O SAO JOAO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/07/2022 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/07/2022 1.500,00