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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102194
Data de emissão 02/01/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 66.095,00
Valor Liquidado R$ 66.095,00
Valor Pago R$ 66.095,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONF CARTA CONVITE 006 2022
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor VILA NOVA SERVICOS
CPF/CNPJ ***748700001**
Endereço AV. PEDRO MANOEL DE LIMA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade VILA NOVA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONF CARTA CONVITE 006 2022
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2023 9 1 66.095,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2023 66.095,00