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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102195
Data de emissão 02/01/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 1.350,00
Valor Liquidado R$ 1.350,00
Valor Pago R$ 1.350,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA SEC. FINANCAS PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 02 A 04 01 2023
CPF do Ordenador ***592833**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
CPF/CNPJ ***592833**
Endereço RUA ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA SEC. FINANCAS PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 02 A 04 01 2023
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2023 9 1 1.350,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2023 1.350,00