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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 712002
Data de emissão 12/07/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Valor Empenhado R$ 23.000,00
Valor Liquidado R$ 23.000,00
Valor Pago R$ 23.000,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO NA REDE ELETRICA, TROCA DE FIOS NO POVOADO DE POCINHOS
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor ABSF SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ ***202840001**
Endereço RAU COELHO RODRIGUES, 426, NAO INFORMADO, CEP:64600054
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO NA REDE ELETRICA, TROCA DE FIOS NO POVOADO DE POCINHOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/07/2023 9 1 23.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/07/2023 23.000,00