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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1110019
Data de emissão 10/11/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUNTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 53.477,32
Valor Liquidado R$ 53.477,32
Valor Pago R$ 53.477,32
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, CAPNA E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE ALEGRETE CONF PREGAO N 009 2021
CPF do Ordenador ***932973**
Dados do Credor
Nome do Credor AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ ***929040001**
Endereço RUA DAS ORQUIDEAS, 169, ANTONIO VIEIRA, CEP:
Cidade JUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, CAPNA E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE ALEGRETE CONF PREGAO N 009 2021
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/11/2023 9 1 53.477,32
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/11/2023 53.477,32