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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1110026
Data de emissão 10/11/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 E 11 11 2023
CPF do Ordenador ***456453**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE BRUNO RAMOS DE SOUZA
CPF/CNPJ ***455383**
Endereço RUA JOAO VELOSO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 E 11 11 2023
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/11/2023 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/11/2023 500,00