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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231007
Data de emissão 31/12/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.700,00
Valor Liquidado R$ 1.700,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONTABILIDADE NO FGTS, REGULARIZACAO DO CAUC, PASEP MENSAL, DCTF MENSAL, SISOPRAPREF
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
CPF/CNPJ ***230060001**
Endereço R ALDEMAR MENDES, 553, CENTRO, CEP:64280000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONTABILIDADE NO FGTS, REGULARIZACAO DO CAUC, PASEP MENSAL, DCTF MENSAL, SISOPRAPREF
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2023 9 1 1.700,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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