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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231012
Data de emissão 31/12/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 10.120,00
Valor Liquidado R$ 10.120,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor DANTAS E BARROS LTDA
CPF/CNPJ ***218400001**
Endereço AV. DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 565, BOMBA, CEP:64600000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2023 9 1 10.120,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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