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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 302009
Data de emissão 02/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 210,00
Valor Liquidado R$ 210,00
Valor Pago R$ 210,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM VIAGEM A FRONTEIRAS
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor VANDESELHO OSVALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ ***948758**
Endereço RUA SAO JOAO, 215, CENTRO, CEP:
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM VIAGEM A FRONTEIRAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/03/2021 9 1 210,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/03/2021 210,00